目录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队是内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队下设的相当于副处级事业单位,主要职责有:贯彻落实公路水路法律法规和规章,参与起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准,参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划;负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作,协助开展超载治理相关工作;负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作;负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区,依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为;负责全区高速公路联网收费监督管理,承担公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作;负责本级执法队伍管理工作,研究制定执法工作的业务规范和管理制度,组织实施相关培训、考核等工作;承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作;承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门(单位)职责分工,本单位内设机构包括纪检监察室、办公室、执法监督科、人事科(党群工作科)、路政管理科、治理超限超载科、财务与装备科、安全监督管理科以及征费管理科9个科室。本部门(单位)无下属单位.
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况
2023年,六支队加大了公路巡查和路域治理力度,积极开展好“平安公路”建设活动,支队各基层大队累计路政巡查出动8354人次,3887车次,累计巡查11587.66小时,71.1万公里,查办路损案件288起,为国家挽回经济损失331万余元,排查并整改涉路安全隐患561处;支队牢固树立“以人为本、安全发展”的理念,积极开展超限运输审批服务。六支队共查处违法超限车15台,结案15起,收缴罚款8.02万元,卸载35吨,转载144.3吨。
六支队抓紧抓实交通运输执法领域突出问题专项整治工作,抽调各科室人员成立工作专班,在收费站所、服务区、大队办公场所等人流车流密集处张贴宣传海报并发放宣传单、调查问卷,通过微信、抖音等新媒体专项整治工作。同时,进一步加强自查自纠工作力度,建立问题线索台账,深入查摆自身存在的问题,限期销号,做到立查立改,真改实改。截止目前,共有问题线索6条,已全部整改完毕。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度收入、支出决算总计 2,896.74万元。与年初预算相比,收、支总计各增加91.50万元,增长3.26%,变动原因:工作开展需要追加预算;与上年决算相比,收、支总计各减少 6.20万元,减少 0.21%。其中:
(一)收入决算总计 2,896.74万元。包括:
1.本年收入决算合计 2,884.74万元。与上年决算相比,减少 13.44万元,减少 0.46%,变动原因:一般公共预算财政拨款收入减少。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 12.00万元。与上年决算相比,增加7.24万元,增长152.15%,变动原因:使用以前年度福利费。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
(二)支出决算总计 2,896.74万元。包括:
1.本年支出决算合计 2,896.74万元。与上年决算相比,减少 6.20万元,减少0.21%,变动原因:一般公共预算财政拨款收入减少。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度本年收入决算合计 2,884.74万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 2,884.74万元,占 100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;
本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;
本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;
本年其他收入 0.00万元,占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度本年支出决算合计 2,896.74万元,其中:
本年基本支出 2,309.74万元,占 79.74%;
本年项目支出 587.00万元,占 20.26%;
本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,884.74万元,与年初预算相比,收、支总计各增加79.50万元,增长2.83%,变动原因:工作开展需要追加预算;与上年决算相比,收、支总计各减少 13.44万元,减少 0.46%,变动原因:一般公共预算财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,884.74万元。与年初预算 2,805.24万元相比,完成年初预算的 102.83%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为 305.35万元,与年初预算相比增加0.00万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算103.97万元,支出决算103.97万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算130.33万元,支出决算130.33万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算65.16万元,支出决算65.16万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算5.88万元,支出决算5.88万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 112.29万元,与年初预算相比增加0.00万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算57.29万元,支出决算57.29万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算55万元,支出决算55万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
(三)交通运输支出(类)
交通运输支出(类)决算数为 2357.46万元,与年初预算相比增加79.5万元。其中:
1.公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算2277.96万元,支出决算2357.46万元,完成年初预算的103.49%。决算数与年初预算数的差异原因:工作开展需要追加预算。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 109.64万元,与年初预算相比增加0.00万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算109.64万元,支出决算109.64万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,297.74万元,其中:
(一)人员经费 2,207.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。
(二)公用经费 90.13万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 587.00万元,其中:
(一)商品和服务支出 574.92万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费。
(二)资本性支出12.08万元。主要包括:办公设备购置、无形资产购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 170.00万元,支出决算 170.00万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算 170.00万元,支出决算 170.00万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:无差异
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 170.00万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 170.00万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00万元,占 0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 170.00万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出 170.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为42 辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:无差异。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,减少 1.00万元,减少 100.00%,变动原因:本部门(单位)2023年无公务接待费预算及支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长0.00%,变动原因:本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长0.00%,变动原因:本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度机构运行经费支出决算 90.13万元。比上年决算相比,增加7.25万元,增长8.75%,变动原因:工会经费和福利费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度政府采购支出总额 200.15万元,其中:政府采购货物支出 17.68万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 182.47万元。政府采购授予中小企业合同金额 48.12万元,占政府采购支出总额的24.04%,其中:授予小微企业合同金额 48.12万元,占政府采购支出总额的24.04%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆 167辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 35辆、特种专业技术用车 6辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 126辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金587.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。
1.路政执法经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.95分。全年预算数为587.00万元,执行数为587.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队根据单位的职能职责,认真履行了各项职能职责,赔补偿案件受理371件,案件受理办结率达90.05%,道路使用人员满意度指标达95%。主要用于单位路政执法所需的各项支出,如执法用车油费、维修、办公等,保障了路政执法业务的正常开展,较好地完成了交通运输综合执法工作任务;严格按照批复的预算执行,确保了项目资金专款专用,未出现挤占、挪用等现象。发现的主要问题及原因:部门对绩效评价指标体系的内容和要求把握不到位,重投入、轻管理。下一步改进措施:加强组织领导,提强化绩效管理意识,建全项目管理制度,实现绩效目标所要达到的预期效果,加强财政项目资金管理,保证项目资金的高效、安全使用。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
路政执法经费 | ||||||||||
主管部门 |
内蒙古自治区交通运输厅部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 | ||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||
年度资金总额 |
587.00 |
587.00 |
587.00 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
587.00 |
587.00 |
587.00 |
—— |
100.00 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
根据单位的职能职责,认真履行好各项职能职责,主要用于单位路政执法所需的各项支出,如执法用车油费、维修、办公等,保障路政执法业务的正常开展,以更好地完成交通运输综合执法工作任务;严格按照批复的预算执行,确保项目资金专款专用,防止出现挤占、挪用等现象。 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队根据单位的职能职责,认真履行了各项职能职责,主要用于单位路政执法所需的各项支出,如执法用车油费、维修、办公等,保障了路政执法业务的正常开展,较好地完成了交通运输综合执法工作任务;严格按照批复的预算执行,确保了项目资金专款专用,未出现出现挤占、挪用等现象。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
赔补偿案件受理数 |
正向 |
大于等于 |
407 |
371 |
件 |
4 |
3.65 |
|
物业服务面积 |
正向 |
大于等于 |
92624 |
3064.29 |
平米 |
1 |
0.03 |
||||
办公设备购置数量 |
正向 |
大于等于 |
2 |
49 |
台 |
1 |
1 |
||||
参加会议人数 |
正向 |
大于等于 |
150 |
0 |
人 |
2 |
0 |
||||
参加培训人数 |
正向 |
大于等于 |
150 |
90 |
人 |
2 |
1.2 |
||||
道路巡查人数 |
正向 |
大于等于 |
9770 |
10585 |
人次 |
3 |
3 |
||||
办公用品购置数量 |
正向 |
大于等于 |
200 |
300 |
个 |
1 |
1 |
||||
采暖面积 |
正向 |
大于等于 |
86676 |
6205.41 |
平米 |
1 |
0.07 |
||||
质量指标 |
受理案件办结率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.05 |
% |
3 |
3 |
|||
物业服务考核达标率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
2 |
2 |
||||
参会人员出勤率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
3 |
3 |
||||
培训人员考核合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
3 |
3 |
||||
办公用品采购验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
||||
办公设备采购验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
||||
时效指标 |
案件受理响应时间 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
小时 |
3 |
3 |
|||
物业安保服务时间 |
正向 |
等于 |
24 |
24 |
小时 |
2 |
2 |
||||
物业保洁服务时间 |
正向 |
等于 |
8 |
8 |
小时 |
1 |
1 |
||||
办公用品采购完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月底 |
1 |
1 |
||||
道路巡查时间 |
正向 |
大于 |
365 |
365 |
天 |
3 |
3 |
||||
成本指标 |
平均办案成本 |
反向 |
小于等于 |
0.3 |
0.3 |
万元 |
3 |
3 |
|||
物业服务成本 |
反向 |
小于等于 |
0.11 |
0.05 |
元/㎡·月 |
2 |
2 |
||||
采暖成本 |
反向 |
小于等于 |
2.12 |
1.11 |
元/㎡·月 |
2 |
2 |
||||
会议成本 |
反向 |
小于等于 |
350 |
350 |
元/人·天 |
1 |
1 |
||||
培训成本 |
反向 |
小于等于 |
400 |
400 |
元/人·天 |
1 |
1 |
||||
设备采购平均成本 |
反向 |
小于等于 |
5000 |
2679.62 |
元/件 |
1 |
1 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
挽回经济损失 |
定性 |
有所降低 |
有所降低 |
8 |
8 |
||||
社会效益 |
交通执法工作顺利开展 |
定性 |
保障 |
保障 |
7 |
7 |
|||||
道路资产保障程度 |
定性 |
提升 |
提升 |
7 |
7 |
||||||
可持续影响 |
道路基础设施保障程度 |
定性 |
持续推动 |
持续推动 |
8 |
8 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
道路使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
||
单位职工的满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
||||
总分 |
100 |
94.95 |
(三)部门(单位)项目绩效评价结果。
本年本单位未组织开展重点项目绩效评价工作。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
八、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式:
联系人:栾敬锋 联系电话:0476-8884825
第五部分 部门(单位)决算表
详见附件。